令和7年度 決算報告
| 資 金 収 支 計 算 書 | 事 業 活 動 計 算 書 | |||||
| (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 | (自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日 | |||||
| (単位:円) | (単位:円) | |||||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 |
事業活動収入計 | 781,861,683 |
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
サービス活動収益計 | 779,354,938 |
|
| 事業活動支出計 | 769,118,092 |
サービス活動費用計 | 783,413,279 | |||
| 事業活動資金収支差額 | 12,743,591 |
サービス活動増減差額 | -4,058,338 |
|||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
施設整備等収入計 | 0 |
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
サービス活動外収益計 | 2,506,745 |
|
| 施設整備等支出計 | 6,630,350 | サービス活動外費用計 | 2,278,750 | |||
| 施設整備等資金収支差額 | -6,630,350 |
サービス活動外増減差額 | 227,995 |
|||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
その他の活動による収入計 | 4,000,000 | 経費増減差額 | -3,830,343 |
||
| その他の活動による支出計 | 0 | 特 別 増 減 の 部 |
特別収益計 | 4,000,000 | ||
| その他の活動資金収支差額 | 4,000,000 | 特別費用計 | 4,007,620 |
|||
| 当期資金収支差額合計 | 6,113,241 |
特別増減差額 | -7,620 |
|||
| 当期活動増減差額 | -3,837,963 |
|||||
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動増減差額 | 964,013,714 |
||||
| 当期末繰越活動増減差差額 | 960,175,751 |
|||||
| 前期末支払資金残高 | 839,849,913 |
|||||
| 当期末支払資金残高 | 845,963,154 |
次期繰越活動増減差額 | 960,175,751 | |||
| 賃 借 対 照 表 | ||||||
| 令和8年3月31日 現在 | ||||||
| (単位:円) | ||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | |||||
| 流動資産 | 904,862,209 |
流動負債 | 59,899,055 |
|||
| 固定資産 | 690,711,174 |
固定負債 | 0 | |||
| 内 基本財産 | 662,876,509 |
負債の部合計 | 59,899,055 | |||
| 内 その他の固定資産 | 27,834,665 |
純 資 産 の 部 | ||||
| 基本金 | 478,389,232 | |||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 97,109,345 |
|||||
| 次期繰越活動増減差額 | 960,175,751 |
|||||
| 純資産の部合計 | 1,535,674,328 |
|||||
| 資産の部合計 | 1,595,573,383 |
負債及び純資産の部合計 | 1,595,573,383 |
|||
| ※減価償却累計額 1,257,563,577円 | ||||||