令和6年度 決算報告
資 金 収 支 計 算 書 | 事 業 活 動 計 算 書 | |||||
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日 | (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日 | |||||
(単位:円) | (単位:円) | |||||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |||
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
事業活動収入計 | 790,114,645 |
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
サービス活動収益計 | 786,800,278 |
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事業活動支出計 | 789,867,362 |
サービス活動費用計 | 802,599,515 | |||
事業活動資金収支差額 | 247,283 |
サービス活動増減差額 | -15,799,237 | |||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
施設整備等収入計 | 0 |
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
サービス活動外収益計 | 3,314,367 |
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施設整備等支出計 | 5,555,697 | サービス活動外費用計 | 2,498,230 | |||
施設整備等資金収支差額 | -5,555,697 |
サービス活動外増減差額 | 816,137 |
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そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
その他の活動による収入計 | 5,000,000 | 経費増減差額 | -14,983,100 |
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その他の活動による支出計 | 0 | 特 別 増 減 の 部 |
特別収益計 | 5,000,000 | ||
その他の活動資金収支差額 | 5,000,000 | 特別費用計 | 5,000,002 |
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当期資金収支差額合計 | -5,308,414 |
特別増減差額 | -2 |
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当期活動増減差額 | -14,983,102 |
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繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動増減差額 | 978,996,816 |
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当期末繰越活動増減差差額 | 964,013,714 |
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前期末支払資金残高 | 845,158,327 |
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当期末支払資金残高 | 839,849,913 |
次期繰越活動増減差額 | 894,013,714 | |||
賃 借 対 照 表 | ||||||
令和7年3月31日 現在 | ||||||
(単位:円) | ||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | |||||
流動資産 | 900,083,849 |
流動負債 | 61,233,736 | |||
固定資産 | 709,545,216 |
固定負債 | 0 | |||
内 基本財産 | 682,711,911 | 負債の部合計 | 61,233,736 | |||
内 その他の固定資産 | 26,833,305 | 純 資 産 の 部 | ||||
基本金 | 478,389,232 | |||||
国庫補助金等特別積立金 | 105,992,183 |
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次期繰越活動増減差額 | 964,013,714 |
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純資産の部合計 | 1,548,395,129 |
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資産の部合計 | 1,609,628,865 | 負債及び純資産の部合計 | 1,609,628,865 |
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※減価償却累計額 1,25,147,291 円 |